陕航集团内控审计部对资管企业开展专项审计
发布时间:2018-06-20      编辑: 陕航集团    分享到:

根据企业年度审计计划安排,6月20日,内控审计部召开对资管企业审计进点会,开展对资管企业投资项目专项审计工作。审计进点会由内控审计部主任陈芳主持,陈主任就审计内容、目的、意义等方面做了先容,并对审计组成员做出依法依规、认真审计、实事求是、客观公正、加强沟通、坚持原则、服务为主、文明审计、清廉审计等要求;资管企业对投资项目进展等内部管理情况做了先容,双方表示积极做好审计事项的沟通与协调工作,确保此次审计工作顺利完成。

通过对资管企业专项审计,将有力促进资管企业在投资项目、治理结构、制度建设、财务基础等内部管理水平的提升,同时也加强对子企业的管控力度。

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